预算执行审计报告,预算执行审计?

湘潭市十六届人大常委会第十六次会议于7月31日召开,会上市审计局作了《关于2022年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据报告显示,过去一年,湘潭市全面贯彻了“三高四新”战略定位和使命任务,积极推进“四区一地一圈一强”的建设,各项工作扎实推进,全年主要目标任务取得了较好的完成情况。2022年市本级预算执行情况总体上表现良好。

今年以来,市审计局依法对2022年度市本级财政管理、市直部门预算执行以及住房公积金、城市维护资金、疫情防控资金等重要资金和项目进行了审计工作。在对2022年度市直部门预算执行进行审计时,审计机关利用大数据技术对165家市一级预算单位进行了全面覆盖,重点揭示了一些单位在过度节约方面意识不强,预算编制、预算收入征收和管理、预算绩效管理以及政府采购管理等方面存在的问题。对住房公积金、疫情防控资金等重要民生和专项资金、项目的审计结果显示,尽管在保障民生等重点领域支出方面取得了有效成果,进一步巩固了民生底线,但也存在着专项资金拨付不及时、结余资金未及时清理收回、部分单位欠缴住房公积金等问题。

根据最新的审计报告,我们发现了77起涉及违法违纪违规问题的线索,并已经移送相关部门进行处理。这些问题主要集中在融资、政府采购和项目招投标等领域。在融资方面,我们发现了合同不公平、虚构财务咨询业务和超付服务费用等问题。而在政府采购和项目招投标方面,我们发现了“串通内定”和管理失范等问题,具体表现为指定供应商、操纵招投标和评估价以及高溢价收购资产等行为。我们已经将其中37件问题移送给市纪委监委,另外40件问题已经移送给相关主管部门和其他单位,他们正在进行进一步的调查和处理工作。

据了解,自2022年以来,市审计局积极开展了研究型审计工作,并通过深化审计成果的运用,一批审计成果已经进入了市委、市政府的决策视野,成为推动工作的重要力量。例如,市审计局推动解决了养老保险关系成建制转移、劳保基金移交等工作中的突出问题,推动政府合同审计查处的违纪违法问题线索移交市纪委监委专案核处,还推动了实施“保交楼”预售资金追逃行动等重要工作。这些举措的实施,为市委、市政府的决策提供了有力的支持,推动了相关工作的顺利进行。

根据市委、市政府的统一部署,市审计局将继续跟踪督促相关责任单位认真整改审计工作报告中反映的问题。整改情况将在年底之前按照法定程序公告。

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