审计

  • 学习全国审计工作会议精神心得体会

    学习全国审计工作会议精神心得体会    2024年1月11日,全国审计工作会议在京召开,X审计长从三个方面向全国审计机关作了一份高质量工作报告,一是系统总结了2023年审计工作;二…

    2024年2月21日
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  • 市委书记在2024年调研审计工作座谈会上的讲话

    市委书记在2024年调研审计工作座谈会上的讲话   同志们:   ***总书记在党的二十大报告中指出:“全党必须坚定信心、锐意进取,主动识变应变求变,主动防范化解风险,不断夺取全面…

    2024年2月21日
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  • 调研文章:关于内部审计工作的探讨(调研报告参考)

    调研文章:关于内部审计工作的探讨    调研文章:关于内部审计工作的探讨    内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁…

    2024年2月21日
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  • 财务审计整改报告范文,领导离任审计整改报告范文

    2. 问题分析通过对各个机关的审计整改工作进行细致的调查和核实,发现以下问题存在较为普遍的情况:审计整改目标明确度不高、整改计划落地不实、整改措施不到位、整改过程缺乏监督、整改结果…

    2024年2月18日
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  • 讲稿:“七念”作怪人为财死 “五心”具备人生从容

    讲稿:“七念”作怪人为财死“五心”具备人生从容    俗语讲:酒是穿肠的毒药、色是刮骨的钢刀、财是下山的猛虎、气是惹祸的根苗。但还是有一些人“明知山有虎,偏向虎山行”“奥迪不坐换宝…

    2024年2月6日
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  • 财务收支审计主要审计什么,什么是财务收支审计

    1. 财务收支审计的重要性财务收支审计是一项非常重要的工作,它对于保障政府财政资源的安全、提高财务管理水平、防止财务风险具有举足轻重的作用。通过对财务收支的全面审计,可以及时发现和…

    2024年1月30日
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  • 如何撰写审计分析?

    如何撰写审计分析?    审计分析是一项政策性、技术性很强的工作。一般分为综合审计分析、典型审计分析和专题审计分析。做好审计分析,需要审计人员具备较强的政策水平、较好的业务素质和较…

    2024年1月10日
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  • 财务管理内控审计方案

    财务管理内控审计方案    为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:    一、审计…

    2024年1月10日
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  • 虚假工程审计技巧

    虚假工程审计技巧    众所周知工程建筑利润丰厚,“水很深”。一个工程建设项目从立项审批、规划管理、招标投标到建设施工、质量管理、物资采购、资金使用,直至最后竣工验收,每一个环节都…

    2024年1月10日
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  • 审计人员保密协议模板

    审计人员保密协议模板   甲方:   乙方:(适用于机构/部门/个人)   为保守甲方秘密,维护公司的安全和利益,明确双方的权利义务,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,…

    2024年1月10日
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  • 高效审计访谈:5点经验

    高效审计访谈:5点经验    在审计项目中,对相关人员的访谈和询问是必不可少的一项内容,高效的访谈工作能让审计人员迅速锁定疑点、摸排线索,及时发现问题所在。为此,结合自身的工作经验…

    2024年1月10日
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  • 如何当好审计组长

    如何当好审计组长   审计项目是审计业务体系的基本细胞,审计组长是审计项目的第一责任人。当好审计组长,是审计人员努力追求的目标。如果以审计项目成效来衡量审计组长这一角色作用的发挥,…

    2024年1月10日
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  • 11个实用的审计方法

    11个实用的审计方法   审计人员在进行审计时,常使用不同的审计方法,有时同时结合几种审计方法进行审计,实际操作中内部审计方法有多种,现总结整理如下:   一、询问法   询问法也…

    2024年1月10日
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  • 审计报告质量的六大问题和改进对策

    审计报告质量的六大问题和改进对策   审计报告质量存在的主要问题   审计报告质量中存在的问题因审计项目的不同而略有不同,但大致可归纳为以下几个方面:   1.基本情况介绍过于具体…

    2024年1月10日
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  • 审计工作完成后,需要检查哪些事项?

    审计工作完成后,需要检查哪些事项?    1.是否执行业务承接或保持的相关程序?    2.是否签订审计业务约定书?    3.是否制定总体审计策略?    4.审计计划制定过程中…

    2024年1月10日
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  • 审计的关注要点

    审计的关注要点    一、重视审前调查工作    搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制…

    2024年1月10日
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  • 审计中获取案件线索的12种方法

    审计中获取案件线索的12种方法    作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供…

    2024年1月10日
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  • 如何进行国有企业清查核资审计?

    如何进行国有企业清查核资审计?    清查核资审计是根据特定的审计任务要求,对国有公司的资产、负债、净资产情况,按照其所执行的会计制度进行审计清查核实,在全面摸清单位“家底”的基础…

    2024年1月10日
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  • 审计整改管理办法

    审计整改管理办法   1总则   1.1目的   为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。   1.2整…

    2024年1月10日
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  • 获取审计线索的12种方法

    获取审计线索的12种方法    作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计…

    2024年1月10日
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